Навигация
Направления обучения
Опросник
Откуда вы узнали о нас?
|
Главная \ Бухгалтерские курсы \ Оптимизация налогообложения в коммерческих организациях
Оптимизация налогообложения в коммерческих организациях
Продолжительность семинара - 8 академических часов
Стоимость за индивидуальное обучение - 7200 рублей (при оплате от 2-х чел 5000 с чел)
Время занятий: с 19.00 (будни)
перечень всех курсов по текущим акциям со скидками до 79% можно посмотреть тут: http://institutprof.ru/novosti
Отправить заявку (бронь) на курсы или задать вопрос по обучению можно на сайте: http://institutprof.ru/zapis_na_kursy
Как записаться на семинар и получить скидку Записаться на интересующий Вас семинар можно по телефону, либо в учебном отделе нашего Института . Также Вы можете оставить предварительную заявку (в данной форме) на обучение, после этого менеджеры учебного отдела обязательно свяжутся с Вами в самое ближайшее время и уточнят интересующую Вас информацию. До начала обучения Вам нужно заключить договор и оплатить обучение в наличной (в кассе института) или безналичной форме. Все вопросы по курсу и обучению Вы можете задать по телефону: 8-495-988-09-17 Программа семинара 1. Налоговое планирование как форма оптимизации налогообложения 1. 1 Уровни налогового законодательства. 1.2 Понятия «минимизация» и «оптимизация» налогообложения. 1.3 Основные принципы оптимизации налогов. 1.4. Виды налогового планирования. 2. Схемы общей оптимизации налогообложения. 2.1 Выбор территории предпринимательства. 2.2 Выбор организационно- правовой формы предпринимательства. 2.3 Способы формирования эффективной учетной политики 2.4 Применение специальных налоговых режимов. 2.5 Распределение сроков уплаты налогов. 2.6 Применение льгот, пониженных тарифов и ставок. 2.7 Рекомендации по документообороту, снижающему налоговые риски 3. Оптимизация налога на добавленную стоимость 3.1 Общая информация об элементах налогообложения НДС. 3.2. Условия принятия НДС к вычету. Особенности НДС «к возмещению». 3.4. Способы и условия снижения НДС-нагрузки по нормам Налогового кодекса. 4. Оптимизация налога на прибыль 4.1. Общая информация о налоге на прибыль, ставках, сроках уплаты налога и авансовых платежей. 4.2. Расчет и оптимизация сроков в уплаты налога. 4.3. Экономическая целесообразность расходов. 4.4. Нормирование расходов. Создание резервов. 4.5. Налогообложение дивидендов. 5. Оптимизация «зарплатных» налогов и взносов. 5.1 Общая информация о тарифах страховых взносах и ставках НДФЛ. 5.2. Пониженные тарифы, льготы, необлагаемые суммы. 5.3. Договорная оптимизация 5.4. Отпуска без сохранения заработной платы, минимальный уровень заработной платы, отсутствие начислений зарплаты.-как оформить. 5.5. Оптимизация НДФЛ. 6. Оптимизация налога на имущество 6.1 Общая информация о налоге на имущество и объектах налогообложения. 6.2. Использование амортизации для регулирования налогооблагаемой базы 6.3. Переоценка имущества 7. Рискованная налоговая оптимизация и ее последствия 7.1 Понятие налоговой выгоды в свете Постановления ВАС РФ от 12.10.2006 г. № 53. 7.2 Примеры рискованной налоговой оптимизации, перечень признаков и сделок, указывающих на необоснованность налоговой выгоды. 7.3. Вопросы получения необоснованной налоговой выгоды с использованием фирм-«однодневок» 7.4. Налоговая, административная и головная ответственность за применение незаконных налоговых схем 8.Обоснование деятельности холдинговых структур. 8.1 Образование дочерних компаний. Хозяйственные товарищества. 8.3 Оперативное распределение налоговой нагрузки между участниками холдинга. Участие ИП в группе субъектов коммерческой деятельности. 9. Влияние на финансовый результат предприятия различных систем налогообложения. 9.1 Оптимизация налогового бремени при применении специальных налоговых режимов.
Рекомендуем Вам курсы и тренинги по данной тематике: Обзор важнейших изменений в законодательстве Бухгалтерский учет: упрощенная система налогообложения Полный каталог курсов |